省國資委財務(wù)監(jiān)督與評價處檢查指導(dǎo)組到公司指導(dǎo)內(nèi)審工作
發(fā)布日期:2019-11-28
       11月26日,省國資委財務(wù)監(jiān)督與評價處檢查指導(dǎo)組、安徽國控集團審計法務(wù)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人等一行5人深入基層,到公司指導(dǎo)內(nèi)審工作。公司黨委副書記、董秘韋法華代表公司對指導(dǎo)組一行的到來熱烈歡迎,并組織座談會,公司財務(wù)總監(jiān)劉定萍、審計部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人參加座談。
       會上,指導(dǎo)組首先介紹了我省省屬企業(yè)內(nèi)審工作開展現(xiàn)狀,并著重強調(diào)了加強內(nèi)審工作對促進企業(yè)規(guī)范運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)、人員配備及2019年度內(nèi)部審計工作匯報后,指導(dǎo)組對公司內(nèi)部審計工作提出三點建議:一是完善內(nèi)審機構(gòu),加強內(nèi)審人員隊伍建設(shè);二是提高審計站位,擴大審計范圍;三是創(chuàng)新審計方法,提升“自建、自學(xué)、自改”三種能力。
       韋書記表示,指導(dǎo)組提出的建議和意見為公司下一步內(nèi)部審計工作的開展指明了方向,代表公司非常感謝,并就公司部分內(nèi)審業(yè)務(wù)的規(guī)范性交換了意見。